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天津整理亂賬公司(查看)_天津財(cái)務(wù)公司
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一般納稅人會計(jì)流程具體內(nèi)容2:
轉(zhuǎn)入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅整理亂賬,如果在貸方則說明盈利需交所得稅。計(jì)算方法,所得稅=貸方差額*所得稅稅率,然后做記賬憑證。
借所得稅貸應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅,借本年利潤貸所得稅( 所得稅雖然和利潤有關(guān),但并不是虧損一定不交納所得稅,主要是看調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額是否是正數(shù),如果是正數(shù)就要計(jì)算所得稅,同時還要注意所得稅核算方法,采用稅款法時天津財(cái)務(wù)公司,所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是相等的,采用納稅影響法時,存在時間性差異時所得稅科目和應(yīng)交稅金科目金額是不相等的)。
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代理記賬注意問題:
a、以上除編制記賬憑證和登記明細(xì)賬之外,均在月末進(jìn)行。
b、月末結(jié)現(xiàn)金,銀行賬天津記賬報(bào)稅,一定賬證相符,賬實(shí)相符。每月月初根據(jù)銀行對賬單調(diào)銀行賬天津記賬報(bào)稅余額調(diào)節(jié)表,注意分析未達(dá)款項(xiàng)。月初報(bào)稅時注意時間,不要逾期報(bào)稅。另外,當(dāng)月開出的票當(dāng)月入賬。每月分析往來的賬齡和金額,包括:應(yīng)收,,其他應(yīng)收。
一般納稅人會計(jì)流程報(bào)表問題:
企業(yè)會計(jì)報(bào)表包括四個報(bào)表,除了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之外還利潤分配表和現(xiàn)金流量表。而利潤分配表只需要在年末編制,因?yàn)橹挥性谀昴┢髽I(yè)才會對所盈利的利潤進(jìn)行分配。而現(xiàn)金流量表只是根據(jù)稅務(wù)部門的要求而進(jìn)行編制,不同地區(qū)不同省要求不同。
在四月年檢時稅務(wù)部門會要求對你提出要求的。(管理,財(cái)務(wù),營業(yè),制造等費(fèi)用月末沒有余額 ,結(jié)帳方法采用表結(jié)法下,損益科目月末可留余額;制造費(fèi)用如果有余額,是屬于在產(chǎn)品的待分配費(fèi)用,在負(fù)債表上視同存貨。)你要看你在利潤表有的東西,只要你的賬上有你就結(jié)轉(zhuǎn)利潤,這樣不容易錯 ,利潤表的本年利潤要和資產(chǎn)表的相吻合。
一般來講,如果公司太小的話,是不可能請會計(jì),如果不大不小,請個的會計(jì)人員,也不太劃算,一般一些中小型企業(yè),如果需賬,都會找的一些人員代記。這樣自己省事,并且對于節(jié)省公司運(yùn)營成本也非常好,
起碼我們?nèi)绻姨旖虼碛涃~公司來管理一些日常賬務(wù)等,自己公司只需要一個出納,而其它一切,會計(jì)事務(wù)所人員都會幫我們處理好,關(guān)于一切財(cái)務(wù)方面的事情,都不需要煩心。但是前提我們得找個的財(cái)務(wù)事務(wù)所才行。
安全保密:單位自己找會計(jì)(包括兼職會計(jì)),如果發(fā)生漏交稅行為,會計(jì)本人不承擔(dān)任何責(zé)任,損失都要公司負(fù)擔(dān),包括延期報(bào)稅的罰款等,而找代理記帳公司,就可以在代理合同中作出相應(yīng)的規(guī)定,如某代理記帳公司因?qū)π罗k企業(yè)的報(bào)稅期不了解,延期報(bào)稅的罰款,就全部由記帳單位負(fù)擔(dān)。
節(jié)省費(fèi)用:單位設(shè)會計(jì)崗位,工資開支一般每月要2500元(不包括“三險(xiǎn)一金”),根據(jù)本單位部門經(jīng)理的收入水平,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的工資高的可達(dá)三五千元,而找代理記賬單位,支付的費(fèi)用與單位的工資水平無關(guān),一般為300-1000元。如果找朋友記賬,不論支付多少費(fèi)用,一般還要搭人情,請吃飯等,工作中出了問題也不好追究。
退稅登記
(1) 工商營業(yè)執(zhí)照(副本)原件及復(fù)印件;
(2) 稅務(wù)登記證副本(加蓋“增值稅一般納稅人”)原件及復(fù)印件;
(3) 其授權(quán)單位批準(zhǔn)的進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)批文原件及復(fù)印件(內(nèi)資企業(yè)需要);
(4) 法人原件及復(fù)印件(內(nèi)資企業(yè)需要);
(5) 增值稅一般納稅人資格認(rèn)定書復(fù)印件(涉外企業(yè)需要);
(6) 1993年12月31日進(jìn)行工商登記的外商投資企業(yè)新上生產(chǎn)項(xiàng)目辦理退稅登記的,還需報(bào)送經(jīng)省國家稅務(wù)局批準(zhǔn)執(zhí)行出口退稅政策的批準(zhǔn)文件復(fù)印件(涉外企業(yè)需要);
(7) 稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。
“免、抵、退”申報(bào)資料
月度申報(bào)資料:
(1)《免、抵、退申報(bào)表》月報(bào)表
(2)蓋有海關(guān)驗(yàn)訖章的出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅聯(lián))原件;
(3)外匯管理部門確認(rèn)的出口外匯核銷單(出口退稅聯(lián))原件;
(4)企業(yè)出口貨物的出口原件;
(5)經(jīng)征稅主管部門加具意見的《增值稅納稅申報(bào)表》復(fù)印件;
(6)企業(yè)《應(yīng)繳增值稅明細(xì)表》復(fù)印件;
(7)企業(yè)銷售明細(xì)帳復(fù)印件;
企業(yè)開展進(jìn)料加工復(fù)出口貿(mào)易的,還應(yīng)報(bào)送下列資料:
1.《進(jìn)料加工貿(mào)易申請表》,作為退稅申報(bào)表的附表一式四聯(lián);
2.進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單復(fù)印件;
3.進(jìn)口貨物復(fù)印件;
4.進(jìn)口料件核算明細(xì)帳復(fù)印件;
5.進(jìn)口料件核銷臺帳。
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